辽宁省铁岭市西丰县住房和城乡建设局 2024年度部门决算

来源:西丰县财政局 发布时间:2025年06月20日

辽宁省铁岭市西丰县住房和城乡建设局

2024年度部门决算

 

   

第一部分  辽宁省铁岭市西丰县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市西丰县住房和城乡建设局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省铁岭市西丰县住房和城乡建设局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省铁岭市西丰县住房和城乡建设局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省铁岭市西丰县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家税政方针、政策,负责关于城乡建设、城市行政执法。
    2.承担保障全县城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任等;承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任,组织拟订工程建设技术标准和定额,拟定建设项目可行性研究的建设投资估算指标、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度等;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、指导全县建筑活动并规范建筑市场,组织县房屋和市政工程相关项目招标活动的监督执法;指导全县城市建设,拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施;承担工程质量安全监管及事故的调查处理;推进建筑节能减排、城镇减排;指导全县城市管理执法工作;组织开展人民防空宣传教育、预案拟订、工程建设等;负责对城市供热、燃气监督管理工作等。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市西丰县住房和城乡建设局2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

西丰县住房和城乡建设局内设机构2个。
    1.西丰县住房和城乡建设局机关
    2.西丰县住房和城乡建设局综合行政执法队。

 
第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计17279.34万元,包括:

1.财政拨款收入17279.34万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入10305.82万元,政府性基金预算财政拨款收入6973.52万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计减少1053.92万元,降低5.75%,主要原因:一般公共预算财政拨款收入减少,项目支出减少。

(二)支出总计17279.34万元,包括:

1.基本支出1146.75万元,占支出总计的6.64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1025.18万元;商品和服务支出61.72万元;对个人和家庭的补助59.86万元。

2.项目支出16132.60万元,占支出总计的93.36%。主要包括宗教事务、棚户区改造、农村危房改造、污水处理设施建设和运营、老旧小区改造等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出减少1053.92万元,降低5.75%,主要原因:水体、棚户区改造、其他城乡社区管理事务支出项目支出减少。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出17279.34万元,其中:基本支出1146.75万元,项目支出16132.60万元。与上年相比,财政拨款支出减少1053.92万元,降低5.75%,主要原因:水体、棚户区改造、其他城乡社区管理事务支出项目支出减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的645.65%,其中:基本支出完成年初预算的83.00%,项目支出完成年初预算的1246.05%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10305.82万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.一般公共服务支出150.00万元,具体包括:

1)一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)150.00万元,主要是宗教事务基础设施建设等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出142.07万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)107.10万元,主要是在职人员缴纳养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.84万元,主要是在职人员缴纳职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)11.58万元,主要是?在职人员死亡抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.55万元,主要是在职人员死亡抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出46.57万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.93万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)42.64万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.节能环保支出2691.85万元,具体包括:

1)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2691.85万元,主要是基础设施建设等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.城乡社区支出5045.98万元,具体包括:

1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)126.46万元,主要是在职人员工资、工伤保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)451.06万元,主要是公用经费,大型修善,基础设施建设、拆迁补偿等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)891.52万元,主要是在职人员工资,工伤保险,办公经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)1210.71万元,主要是在职人员工资,工伤保险、办公费、公务用车运行维护费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2138.13万元,主要是委托业务费,大型修缮、土地补偿等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)228.10万元,主要是委托业务费、大型修缮等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6.农林水支出200.00万元,具体包括:

1)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)200.00万元,主要是专用设备购置等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

7.住房保障支出2029.35万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)1135.98万元,主要是安置补偿,拆迁补偿等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)444.30万元,主要是其他对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)43.32万元,主要是其他对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)333.20万元,主要是委托业务费、其他对个人和家庭的补助、基础设施建设等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)72.55万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出6973.52万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.城乡社区支出147.39万元,具体包括:

1)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)147.39万元,主要是委托业务费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.其他支出6826.13万元,具体包括:

1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)6826.13万元,主要是基础设施建设等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出15.57万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费15.57万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2024年公务接待费与上年持平,主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费15.57万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费。比上年增加11.57万元,增长289.25%,主要是执法队公务用车运行维护费增加等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费15.57万元,主要用于公务用车运行维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费公务用车保有量21辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1146.76万元,其中:人员经费1085.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费61.72万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出24.21万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少16.11万元,降低39.96%,主要原因是维修维护费、办公费减少

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至202412月31日,共有车辆21辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车20特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车1,其他用车主要是公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

根据财政绩效管理要求,我单位组织对2024年度预算项目支出开展了绩效自评,共涉及项目18个,涉及资金678.56万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到93.37%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为93.37分。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是财政资金使用效率还需提高;二是项目建设需要进一步强化管理;三是节约意识需要加强;四是坚决落实专款专用紧盯项目资金使用情况。
    下一步我单位将采取以下措施加以改进:一是完善项目管理制度,加强财政资金监管,切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任,强化绩效理念,树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果,提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想,提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况,高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准,更加符合实际,客观科学。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

 

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 2024年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:辽宁省铁岭市西丰县住房和城乡建设局

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,305.82

一、一般公共服务支出

32

150.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

6,973.52

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

142.07

9

九、卫生健康支出

40

46.57

10

十、节能环保支出

41

2,691.85

11

十一、城乡社区支出

42

5,193.37

12

十二、农林水支出

43

200.00

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

2,029.35

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

6,826.13

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

17,279.34

本年支出合计

58

17,279.34

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

17,279.34

总计

62

17,279.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

收入决算表

公开02表

部门:辽宁省铁岭市西丰县住房和城乡建设局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17,279.34

17,279.34

201

一般公共服务支出

150.00

150.00

20134

统战事务

150.00

150.00

2013404

宗教事务

150.00

150.00

208

社会保障和就业支出

142.07

142.07

20805

行政事业单位养老支出

129.94

129.94

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.10

107.10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.84

22.84

20808

抚恤

12.13

12.13

2080801

死亡抚恤

11.58

11.58

2080802

伤残抚恤

0.55

0.55

210

卫生健康支出

46.57

46.57

21011

行政事业单位医疗

46.57

46.57

2101101

行政单位医疗

3.93

3.93

2101102

事业单位医疗

42.64

42.64

211

节能环保支出

2,691.85

2,691.85

21103

污染防治

2,691.85

2,691.85

2110302

水体

2,691.85

2,691.85

212

城乡社区支出

5,193.37

5,193.37

21201

城乡社区管理事务

2,679.75

2,679.75

2120101

行政运行

126.46

126.46

2120102

一般行政管理事务

451.06

451.06

2120104

城管执法

891.52

891.52

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,210.71

1,210.71

21203

城乡社区公共设施

2,138.13

2,138.13

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,138.13

2,138.13

21205

城乡社区环境卫生

228.10

228.10

2120501

城乡社区环境卫生

228.10

228.10

21214

污水处理费安排的支出

147.39

147.39

2121401

污水处理设施建设和运营

147.39

147.39

213

农林水支出

200.00

200.00

21301

农业农村

200.00

200.00

2130199

其他农业农村支出

200.00

200.00

221

住房保障支出

2,029.35

2,029.35

22101

保障性安居工程支出

1,956.80

1,956.80

2210103

棚户区改造

1,135.98

1,135.98

2210105

农村危房改造

444.30

444.30

2210107

保障性住房租金补贴

43.32

43.32

2210108

老旧小区改造

333.20

333.20

22102

住房改革支出

72.55

72.55

2210201

住房公积金

72.55

72.55

229

其他支出

6,826.13

6,826.13

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

6,826.13

6,826.13

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

6,826.13

6,826.13

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

支出决算表

公开03表

部门:辽宁省铁岭市西丰县住房和城乡建设局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

17,279.34

1,146.75

16,132.60

201

一般公共服务支出

150.00

150.00

20134

统战事务

150.00

150.00

2013404

宗教事务

150.00

150.00

208

社会保障和就业支出

142.07

142.07

20805

行政事业单位养老支出

129.94

129.94

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.10

107.10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.84

22.84

20808

抚恤

12.13

12.13

2080801

死亡抚恤

11.58

11.58

2080802

伤残抚恤

0.55

0.55

210

卫生健康支出

46.57

46.57

21011

行政事业单位医疗

46.57

46.57

2101101

行政单位医疗

3.93

3.93

2101102

事业单位医疗

42.64

42.64

211

节能环保支出

2,691.85

2,691.85

21103

污染防治

2,691.85

2,691.85

2110302

水体

2,691.85

2,691.85

212

城乡社区支出

5,193.37

885.55

4,307.82

21201

城乡社区管理事务

2,679.75

885.55

1,794.20

2120101

行政运行

126.46

126.46

2120102

一般行政管理事务

451.06

451.06

2120104

城管执法

891.52

618.04

273.48

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,210.71

141.05

1,069.66

21203

城乡社区公共设施

2,138.13

2,138.13

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,138.13

2,138.13

21205

城乡社区环境卫生

228.10

228.10

2120501

城乡社区环境卫生

228.10

228.10

21214

污水处理费安排的支出

147.39

147.39

2121401

污水处理设施建设和运营

147.39

147.39

213

农林水支出

200.00

200.00

21301

农业农村

200.00

200.00

2130199

其他农业农村支出

200.00

200.00

221

住房保障支出

2,029.35

72.55

1,956.80

22101

保障性安居工程支出

1,956.80

1,956.80

2210103

棚户区改造

1,135.98

1,135.98

2210105

农村危房改造

444.30

444.30

2210107

保障性住房租金补贴

43.32

43.32

2210108

老旧小区改造

333.20

333.20

22102

住房改革支出

72.55

72.55

2210201

住房公积金

72.55

72.55

229

其他支出

6,826.13

6,826.13

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

6,826.13

6,826.13

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

6,826.13

6,826.13

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:辽宁省铁岭市西丰县住房和城乡建设局

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

10,305.82

一、一般公共服务支出

33

150.00

150.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

6,973.52

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

142.07

142.07

9

九、卫生健康支出

41

46.57

46.57

10

十、节能环保支出

42

2,691.85

2,691.85

11

十一、城乡社区支出

43

5,193.37

5,045.97

147.39

12

十二、农林水支出

44

200.00

200.00

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

2,029.35

2,029.35

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

6,826.13

6,826.13

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

17,279.34

本年支出合计

59

17,279.34

10,305.82

6,973.52

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

  一般公共预算财政拨款

29

61

  政府性基金预算财政拨款

30

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

17,279.34

总计

64

17,279.34

10,305.82

6,973.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:辽宁省铁岭市西丰县住房和城乡建设局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

10,305.82

1,146.75

9,159.07

201

一般公共服务支出

150.00

150.00

20134

统战事务

150.00

150.00

2013404

宗教事务

150.00

150.00

208

社会保障和就业支出

142.07

142.07

20805

行政事业单位养老支出

129.94

129.94

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.10

107.10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.84

22.84

20808

抚恤

12.13

12.13

2080801

死亡抚恤

11.58

11.58

2080802

伤残抚恤

0.55

0.55

210

卫生健康支出

46.57

46.57

21011

行政事业单位医疗

46.57

46.57

2101101

行政单位医疗

3.93

3.93

2101102

事业单位医疗

42.64

42.64

211

节能环保支出

2,691.85

2,691.85

21103

污染防治

2,691.85

2,691.85

2110302

水体

2,691.85

2,691.85

212

城乡社区支出

5,045.98

885.55

4,160.43

21201

城乡社区管理事务

2,679.75

885.55

1,794.20

2120101

行政运行

126.46

126.46

2120102

一般行政管理事务

451.06

451.06

2120104

城管执法

891.52

618.04

273.48

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,210.71

141.05

1,069.66

21203

城乡社区公共设施

2,138.13

2,138.13

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,138.13

2,138.13

21205

城乡社区环境卫生

228.10

228.10

2120501

城乡社区环境卫生

228.10

228.10

213

农林水支出

200.00

200.00

21301

农业农村

200.00

200.00

2130199

其他农业农村支出

200.00

200.00

221

住房保障支出

2,029.35

72.55

1,956.80

22101

保障性安居工程支出

1,956.80

1,956.80

2210103

棚户区改造

1,135.98

1,135.98

2210105

农村危房改造

444.30

444.30

2210107

保障性住房租金补贴

43.32

43.32

2210108

老旧小区改造

333.20

333.20

22102

住房改革支出

72.55

72.55

2210201

住房公积金

72.55

72.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:辽宁省铁岭市西丰县住房和城乡建设局

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,025.18

302

商品和服务支出

61.72

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

462.92

30201

  办公费

13.99

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

66.35

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

8.24

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

0.01

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

202.40

30205

  水费

2.17

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

107.10

30206

  电费

2.40

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

22.84

30207

  邮电费

2.43

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

46.57

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

4.55

30211

  差旅费

1.42

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

72.55

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

0.50

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

31.65

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

59.86

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

14.31

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

4.97

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

36.23

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

4.18

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

312

对企业补助

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31201

 资本金注入

30308

  助学金

30228

  工会经费

5.70

31203

 政府投资基金股权投资

30309

  奖励金

0.16

30229

  福利费

31204

 费用补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

3.80

31205

 利息补贴

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

20.52

31206

 其他资本性补助

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

31299

 其他对企业补助

30299

  其他商品和服务支出

8.79

399

其他支出

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

  经常性赠与

39910

  资本性赠与

39999

  其他支出

人员经费合计

1,085.04

公用经费合计

61.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:辽宁省铁岭市西丰县住房和城乡建设局

2024年度

金额单位:万元

 

   

预算数

决算数

   

15.57

15.57

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行费

15.57

15.57

其中:(1)公务用车运行维护费

15.57

15.57

     2)公务用车购置费

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:辽宁省铁岭市西丰县住房和城乡建设局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,973.52

6,973.52

212

城乡社区支出

147.39

147.39

147.39

21214

污水处理费安排的支出

147.39

147.39

147.39

2121401

污水处理设施建设和运营

147.39

147.39

147.39

229

其他支出

6,826.13

6,826.13

6,826.13

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

6,826.13

6,826.13

6,826.13

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

6,826.13

6,826.13

6,826.13

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:辽宁省铁岭市西丰县住房和城乡建设局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

第五部分 附件